09 марта 2021г. №245
О
внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от
10.02.2020 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети
автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»
|
На основании ст. 7 Устава
муниципального района «город Киров и Кировский район» Кировская районная
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в постановление Кировской районной администрации от 10.02.2020 №200 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и
повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Городское поселение «Город Киров» следующие изменения:
-
приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.
Признать утратившим силу постановление Кировской районной администрации от
08.02.2021 № 131 «О внесении изменений в постановление Кировской районной
администрации от 10.02.2020 № 200 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров».
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и
Кировский район».
И.Н.
Феденков, г лава Кировской районной администрации.
Приложение к
постановлению
Кировской
районной администрации
От 09
марта 2021г. № 245
ПАСПОРТ
муниципальной
программы
«Развитие сети
автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»
1.Ответственный исполнитель
муниципальной программы
|
Отдел
по муниципальному хозяйству
|
||||
2. Цели муниципальной
программы
|
-
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике города Кирова
Калужской области;
-
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города
Кирова Калужской области
|
||||
3.Задачи муниципальной
программы
|
-
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
- формирование единой дорожной сети круглогодичной
доступности для населения;
- обеспечение доступности транспортной инфраструктуры
для экономического развития города Кирова Калужской области;
-
обеспечение надежности и безопасности
движения по автомобильным дорогам местного значения
|
||||
4.Индикаторы
муниципальной программы
|
-
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, %;
- количество дорожно-транспортных происшествий на сети
дорог местного значения, относительный показатель, шт.
|
||||
5.Сроки и этапы
реализации муниципальной программы
|
2020
- 2029 годы
|
||||
6.Объемы
финансирования муниципальной программы за счет местных источников
финансирования
|
Годы
|
Наименование показателя
|
|||
ВСЕГО, в том числе:
|
средства бюджета ГП «Город Киров»
|
Межбюджетные
трансферты из бюджета Калуж. обл.
|
Межбюджетные
трансферты из бюджета МР
|
||
2020
|
184 271 999,80
|
42 426 148,85
|
140 795 850,95
|
1 050 000,00
|
|
2021
|
34 788 105,40
|
20 401 000,00
|
14 387 105,40
|
|
|
2022
|
28 290 000,0
|
28 290 000,0
|
|
|
|
2023
|
28 290 000,0
|
28 290 000,0
|
|
|
|
2024
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
|
2025
|
37 623 000,0
|
37 623 000,0
|
|
|
|
2026
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
|
2027
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
|
2028
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
|
2029
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
|
Всего
|
471 378 105,20
|
315 145 148,85
|
155 182 956,35
|
1 050 000,00
|
|
7.Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы
|
в количественном выражении:
-
увеличить
долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным
требованиям на 10% к показателю 2029 года и довести значение этого показателя
в 2029 году до 56%;
-
сократить
на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного значения;
в качественном выражении:
-
снижение
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
-
снижение
времени нахождения пассажиров в пути;
-
уменьшение
транспортных расходов товаропроизводителей;
-
повышение
инвестиционной привлекательности территорий;
-
повышение
комплексной безопасности на дорогах местного значения.
|
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Основные
проблемы в сфере реализации муниципальной программы:
По
состоянию на 01.01.2019 общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения «Город Киров» составляет
127,2 км.
Доля
автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием
(асфальтобетон, цементобетон) составляет 46,7 (37%), с переходным типом
покрытия (песчано-гравийная смесь) - 80,5 км (63%).
Основной проблемой
дорожного хозяйства муниципального образования «Городское поселение "Город
Киров" является высокая доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям.
Доля автомобильных дорог,
не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по
прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность
и ямочность), в 2018 году составила 54% общей протяженности.
Требуют ремонта 68,7 км
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В сложившихся условиях
проезд на автодорогах муниципального образования «Городское поселение "Город Киров" поддерживается в
основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-значимых и демографических задач. Аварийность на автомобильном
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в
целом, так и отдельным гражданам.
На территории Кировского района в 2018 году произошло 31
дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 6 человек, количество пострадавших
граждан составило 38 человек.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий
явилось нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и маневрирования,
выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда
перекрестков, наезд на пешеходов и управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Неудовлетворительные условия явились сопутствующей
причиной совершения каждого пятого дорожно-транспортного происшествия.
Прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы:
В случае отсутствия
программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.
Для решения указанных
проблем необходимы:
- качественное улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного
значения;
- проведение ремонта
автомобильных дорог местного значения;
- круглогодичное содержание
автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
2. Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы:
Планирование
дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании программы
позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на
результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при
четко определенных приоритетах развития отрасли.
Реализация мероприятий
позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития города,
а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого
экономического пространства муниципального района.
Кроме того, к наиболее
значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:
- повышение уровня и
улучшение социальных условий жизни населения;
- увеличение количества
сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым
покрытием;
- сокращение смертности в
районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;
- снижение отрицательных
последствий чрезвычайных ситуаций.
Цели
Программы:
-
ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Кировского района Калужской
области;
-
повышение
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Кировского района Калужской
области.
Задачи Программы: развитие сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
-
обеспечение
устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
-
формирование
единой дорожной сети круглогодичной
доступности для населения;
-
обеспечение
доступности транспортной инфраструктурой для экономического развития Кировского
района Калужской области;
-
обеспечение
надежности и безопасности движения по
автомобильным дорогам местного значения.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N |
Наименование
индикатора |
Ед. |
Значение по годам
|
|||||||||||
Год, предшествующий году разработки
муниципальной программы
2018
|
Год разработки 2019
|
Годы реализации муниципальной программы
|
||||||||||||
1-й год
2020
|
2-й год
2021
|
3-й год
2022
|
4-й год
2023
|
5-й год
2024
|
6-й год
2025
|
7-й год
2026
|
8-й год
2027
|
9-й год
2028
|
10-й год
2029
|
|||||
Развитие
сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Городское поселение «Город Киров»
|
||||||||||||||
1
|
Доля
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, |
%
|
46
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
2
|
Количество дорожно-транспортных происшествий на сети
дорог местного значения
|
шт.
|
31
|
31
|
30
|
29
|
28
|
27
|
26
|
25
|
24
|
23
|
22
|
21
|
Конечные результаты
реализации муниципальной программы:
в количественном выражении:
-
увеличить
долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям на 10% к показателю 2029 года и довести
значение этого показателя в 2029 году до 56%;
-
сократить
на 10% количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог местного
значения;
в
качественном выражении:
-
снижение
транспортных издержек пользователей автомобильных дорог;
-
снижение
времени нахождения пассажиров в пути;
-
уменьшение
транспортных расходов товаропроизводителей;
-
повышение
инвестиционной привлекательности территорий;
-
повышение
комплексной безопасности на дорогах местного значения.
Сроки
и этапы реализации муниципальной программы:
Сроки реализации
муниципальной программы 2020 - 2029 годы.
Выполнение основных
мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия муниципальной
программы.
3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий муниципальной программы
Обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:
1. «Ремонт
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
мостовых переходов и иных искусственных дорожных сооружений, находящихся в
неудовлетворительном и аварийном состоянии».
Краткая характеристика данного
направления:
−
решает задачи по приведению местной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов
и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к
транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе за счет внедрения новых
технологий и использования современных материалов;
−
реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета, также
может реализоваться с участием средств областного бюджета;
−
обеспечит сохранение автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,
безопасный пропуск транспортных потоков с высокимуровнем удобства (2020-2029 гг..)
2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных
сооружений на них».
Краткая
характеристика данного направления:
−
решает задачи по обеспечению
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
−
обеспечивает круглогодичное поддержание надлежащего технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также
обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах;
−
реализуется с участием средств Дорожного фонда местного бюджета;
−
обеспечит сохранность
существующей дорожной сети автодорог местного значения (2020-2029 годы).
Развитие
системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение
безопасности дорожных условий.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет
осуществляться в рамках реализации следующих основных направлений:
1. «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов
освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами т.7, дорожными
знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности
дорожного движения»;
2. «Оснащение участков улично-дорожной сети города
пешеходными ограждениями, в т.ч в зоне пешеходных переходов»;
3. «Модернизация светофорных объектов»;
4. «Разработка паспортов автодорог и проектов
организации дорожного движения»;
5. «Повышение правового сознания участников дорожного
движения».
Краткая характеристика данных направлений:
−
решает задачу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий,
вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
−
предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном
движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного
движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью
обеспечения безопасного и эффективного трафика;
−
обеспечит проведение работ по устройству освещения и тротуаров вдоль
автомобильных дорог, установка барьерных, пешеходных ограждений, дорожных
знаков и систем импульсной индикации, а также нанесение горизонтальной дорожной
разметки.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
В данном разделе
приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы за счет местных источников финансирования и
их обоснование в рамках основных мероприятий программ.
Наименование и объемы
финансирования по конкретным направлениям, являющихся составной частью
основного мероприятия, приводятся в разделе «Перечень программных мероприятий
программы».
Годы
|
|
Наименование показателя
|
||
ВСЕГО, в том числе:
|
средства бюджета МО «Городское поселение «Город
Киров»
|
Межбюджетные трансферты из
бюджета Калуж. обл.
|
Межбюджетные трансферты из
бюджета МР
|
|
2020
|
184 271 999,80
|
42 426 148,85
|
140 795 850,95
|
1 050 000,00
|
2021
|
34 788 105,40
|
20 401 000,0
|
14 387 105,40
|
|
2022
|
28 290 000,0
|
28 290 000,0
|
|
|
2023
|
28 290 000,0
|
28 290 000,0
|
|
|
2024
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
2025
|
37 623 000,0
|
37 623 000,0
|
|
|
2026
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
2027
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
2028
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
2029
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
|
|
Всего
|
471 378 105,20
|
315 145
148,85
|
155 182 956,35
|
1 050 000,00
|
5. Механизм реализации муниципальной программы
Разработчик программы -
отдел по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации - осуществляет контроль выполнения
программных мероприятий и управление ходом их реализации:
- с учетом ежегодно
выделяемых на реализацию программы средств распределяет их по программным
мероприятиям;
- осуществляет отбор
исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с
нормами действующего законодательства;
- организует внедрение
информационных технологий в целях управления программой и контроля за ходом ее
реализации;
- по итогам реализации
программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для
финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае
необходимости подготавливает соответствующие изменения в программу.
Оценка эффективности реализации программы производится путем
сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом
результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия
ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.
6. Перечень
программных мероприятий программы
«Развитие сети автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
«Городское поселение «Город Киров»
№
п/п
|
Наименование основного
мероприятия
|
Сроки реализации
|
Участник программы
|
Источники финансирования
|
Сумма расходов, всего
(руб)
|
в
том числе по годам реализации программы:
|
|||||||||||||||
1-й год
2020
|
2-й год
2021
|
3-й год
2022
|
4-й год
2023
|
5-й год
2024
|
6-й год
2025
|
7-й год
2026
|
8-й год
2027
|
9-й год
2028
|
10-й год
2029
|
||||||||||||
|
Общий объем финансирования по годам:
|
2020 -2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
ВСЕГО, в том числе:
|
471 378 105,20
|
184 271 999,80
|
34 788
105,40
|
28 290
000,00
|
28 290
000,00
|
31 623 000,0
|
37 623 000,0
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
31 623 000,0
|
||||||
бюджет ГП
|
315
145 148,85
|
42 426
148,85
|
20 401
000,00
|
28 290
000,00
|
28 290
000,00
|
31
623 000,0
|
37
623 000,0
|
31
623 000,0
|
31
623 000,0
|
31
623 000,0
|
31
623 000,0
|
||||||||||
межбюджетные трансферты
из бюджета Калуж обл.
|
155 182
956,35
|
140 795
850,95
|
14 387
105,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
межбюджетные трансферты
из бюджета МР
|
1 050
000,00
|
1 050
000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1
|
Основное мероприятие 1.«Обеспечение устойчивого
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
|
2020 -2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
ВСЕГО, в том числе:
|
421 112
105,20
|
178 523
999,80
|
29 588
105,40
|
24 000 000,0
|
24 000 000,0
|
26 500 000,0
|
32 500 000,0
|
26 500 000,0
|
26 500 000,0
|
26 500 000,0
|
26 500 000,0
|
||||||
бюджет
ГП
|
264 879
148,85
|
36 678
148,85
|
15 201
000,00
|
24
000 000,0
|
24
000 000,0
|
26
500 000,0
|
32
500 000,0
|
26
500 000,0
|
26
500 000,0
|
26
500 000,0
|
26
500 000,0
|
||||||||||
межбюджетные
трансферты из бюджета Калуж. обл.
|
155
182
956,35
|
140 795
850,95
|
14 387 105,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
межбюджетные
трансферты из бюджета МР
|
1 050
000,00
|
1 050
000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.1
|
Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных сооружений
|
2020 -2029 годы
|
Отдел по мун. хоз.; отдел
кап. строит.
|
бюджет ГП
|
114 868
000,00
|
10 868
000,00
|
|
10
000 000,00
|
10
000 000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
||||||
1.2
|
Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных дорожных |
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
126 388 000,00
|
9 388
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
14 000
000,00
|
12 500
000,00
|
12 500 000,00
|
12 500 000,00
|
12 500 000,00
|
12 500 000,00
|
12 500 000,00
|
||||||
1.3
|
Приобретение
дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для
строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному хозяйству
|
бюджет ГП
|
13 100
000,00
|
7 100
000,00
|
|
|
|
|
6
000 000,00
|
|
|
|
|
||||||
1.4
|
Содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных дорожных |
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
межбюджетные трансферты
из бюджета МР
|
1 050
000,00
|
1 050
000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1.5
|
Реализация
мероприятий подпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
10 523
148,85
|
9 322
148,85
|
1 201
000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
межбюджетные трансферты
из бюджета Калуж. обл.
|
155 182
956,35
|
140 795
850,95
|
14 387 105,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2
|
Основное мероприятие 2. «Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий»
|
2020 -2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
ВСЕГО, в том числе:
|
50 266
000,00
|
5 748
000,0
|
5 200
000,00
|
4 290
000,00
|
4 290
000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
|
|||||
бюджет
ГП
|
50 266
000,00
|
5 748
000,0
|
5 200
000,00
|
4 290
000,00
|
4 290
000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
5 123 000,00
|
|
|||||||||
межбюджетные
трансферты из бюджета Калуж. обл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
межбюджетные
трансферты из бюджета МР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.1
|
Оборудование
нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными
неровностями, светофорами т.7, дорожными знаками, дорожной разметкой и
другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
|
2020 -2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
34 917
000,00
|
3 897
000,00
|
3 300
000,00
|
3 300
000,00
|
3 300
000,00
|
3
520
000,00
|
3 520
000,00
|
3 520
000,00
|
3 520
000,00
|
3 520
000,00
|
3 520
000,00
|
|
|||||
2.2
|
Оснащение
участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в т.ч в зоне
пешеходных переходов.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
6 593
000,00
|
373
000,00
|
1 500
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
590
000,00
|
|
|||||
2.3
|
Модернизация
светофорных объектов.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
4 956
000,00
|
678
000,00
|
400
000,00
|
400
000,00
|
400
000,00
|
513
000,00
|
513
000,00
|
513
000,00
|
513
000,00
|
513
000,00
|
513
000,00
|
|
|||||
2.4
|
Разработка паспортов автодорог и проектов организации дорожного движения.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
бюджет ГП
|
3 800
000,00
|
800
000,00
|
|
|
|
500
000,00
|
500
000,00
|
500
000,00
|
500
000,00
|
500
000,00
|
500
000,00
|
|
|||||
2.5
|
Повышение
правового сознания участников дорожного движения
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному хозяйству
|
Финансирование не
требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.5.1
|
Приобретение и
распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и
учащихся младших классов образовательных учреждений.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
Финансирование не
требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.5.2
|
Участие в
областных семинарах по обобщению опыта работы образовательных учреждений по
изучению Правил безопасного поведения на дорогах 2020-2029 годы.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
Финансирование не требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.5.3
|
Проведение
районных и участие в областных мероприятиях (конкурсы, массовые акции,
фестивали, конференции) по профилактике дорожного травматизма среди
подростков и молодежи, направленных на повышение правового сознания
участников дорожного движения 2020-2029 годы.
|
2020-2029 годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
Финансирование не
требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.5.4
|
Участие
представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения в региональных,
межмуниципальных, во всероссийских мероприятиях 2020-2029 годы.
|
2020-2029
годы
|
Отдел по муниципальному
хозяйству
|
Финансирование не
требуется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||